Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в налоговом органе как плательщик енвд на учет встала с 12.02.2012, а зарегистрировалась как ИП -24.11. Как надо будет рассчитывать сумму налога - за 1,5 (пол февраля и март) или за март? Заранее благодарю
Comments
Добрый день. За март Статья 346.29 НК 10. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.
Под гос.регистрацией в данном случае подразумевается постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД
p.s.За 2011 не забыли отчитаться по общей системе налогообложения?
Спасибо! А деятельность я только начала с 12.02.2012. Надо было что- то сдавать? Спасибо заранее
Да, конечно нужно было, если зарегистрировались в прошлом году. Чтобы не смешивать два вопроса в одной теме, лучше задайте об отчетности за 2011 год в новой теме.
Спасибо большое! Подскажите, пожалуйста, у меня площадь зала 81,5 кв. м, в декларации по енвд мне его нужно округлять как 82?Спасибо заранее
Добрый день. Да, так. Согласно пп.11 ст. 346.29 НК РФ значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля.
Спасибо большое! Подскажите, пожалуйста, а сумму енвд уменьшаем только на сумму оплаченных взносов за работников или также вычитать и взносы за ИП?Спасибо заранее
Добрый вечер. Сумма страховых взносов(в т.ч. фиксированный платеж ИП) на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - все это нужно учесть.
Спасибо большое! То есть если у меня сумма уплаченных взносов будет больше, чем половина налога, то сумму налога будем оплачивать только полловиину? сумма налога 8500, а взносы 5000, то сумма налога к уплате будет 4250так или я ошибаюсь?Спасибо заранее
Цитата: Спасибо большое! То есть если у меня сумма уплаченных взносов будет больше, чем половина налога, то сумму налога будем оплачивать только полловиину? сумма налога 8500, а взносы 5000, то сумма налога к уплате будет 4250так или я ошибаюсь?Спасибо заранее
Здравствуйте! Все правильно - 4250.
Здравствуйте! Совершенно верно к вычету берутся суммы уплаченные за работников (не более 50%), если включить суммы уплаченные за предпринимателя при проверке все исключат.
Спасибо за помощь! Подскажите, пожалуйста, у меня сумма исчисленного енвд 8453, а сумма страховых взносов (всех) 5901. А какую сумму мне необходимо записать стр.050 раздела 3"Расчет суммы енвд за налоговый период" - 5901? Тогда как же вычислить стр 060 этого же раздела? Если вычесть стр020 и стр 050, то получиться сумма налога меньше чем половина от 8453. А уменьшить то можно только не больше, чем наполовину. Спасибо заранее
VI. Порядок заполнения раздела 3 "Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период" Декларации 6.1. По коду строки 010 указывается налоговая база, исчисленная по всем кодам ОКАТО. Значение данного показателя определяется как сумма значений по кодам строк 100 всех заполненных разделов 2 Декларации. 6.2. По коду строки 020 отражается сумма исчисленного за налоговый период единого налога на вмененный доход (сумма значений показателя по коду строки 110 всех заполненных разделов 2 Декларации). 6.3. По коду строки 030 отражается сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование. (п. 6.3 в ред. Приказа Минфина РФ от 19.11.2009 N 119н) 6.4. По коду 040 отражается сумма выплаченных в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход. 6.5. По коду строки 050 отражается сумма страховых взносов и пособий по временной нетрудоспособности (код строки 030 + код строки 040), уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного единого налога на вмененный доход (код строки 020). 6.6. По коду строки 060 отражается общая сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (код строки 020 - код строки 050).
В 020 строке у Вас будет 8453 в 030 - 5901 в 050 - 4226 в 060 - 4227
Если декларация заполняется в программе автоматически, то 50 копеек округляются до рубля во взносах и налог получается на те же 50 копеек меньше половины. В ИФНС принимали без проблем, хотя формально получается, что налог уменьшен чуть более, чем на 50%. Если заполняете вручную, то лучше перестраховаться, мне кажется (и разделить так, как сделала я).
Может еще активно практикующие коллеги подскажут, как они поступают в таких случаях.